区卫生健康系统2022年内部审计工作计划

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XX区卫生健康系统2022年内部审计工作计划

 

为深入贯彻落实全国、全市审计机关工作会议精神,按照《审计署关于内部审计工作的规定》《XX区加强内部审计工作若干规定》要求,立足“审计监督首先是经济监督”定位,进一步提升内部审计工作质量,更好发挥内部审计作用,结合工作实际,制定2022年卫生健康系统内部审计工作计划。

一、提高政治站位,加强组织领导

2022年是
“十四五”规划关键之年,区卫生健康系统内部审计工作要以主席新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实主席总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神。各单位要进一步加强对内部审计工作的组织领导,把内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计,根据《XX区卫生健康系统内部审计工作制度》要求,加强机构设置和人员配备。年内,符合条件的单位应当完成独立内审机构的设置并配备专职内审人员,不符合条件的单位应配备兼职内审人员不少于2名。以上内审机构设置、专兼职内审人员配备等事项安排计划,于6月24日之前报送至委内审室。

二、找准内审重点,充分发挥审计的监督和服务作用

围绕“查问题、防风险、促改革、助发展”的审计工作要求,以资金、项目、政策和重大改革任务推进情况为抓手,进一步聚焦审计工作重点,改进方式方法,提高审计工作的质量和效率。同时继续拓展审计监督的广度和深度,发挥审计免疫功能,促进内部审计工作目标实现。

(一)开展财政财务收支审计

着眼于促进财政资金提质增效,进一步加大财政预算执行审计、政府会计制度准则以及重要项目的审计力度。加强对“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等费用监督检查,促进单位经济行为更加规范,内控制度执行更加有效。

(二)开展领导干部经济责任审计

继续加大领导干部经济责任审计力度,聚焦规范权力运行和责任落实。根据被审单位工作职责和特点以及领导干部的履职重点,从贯彻落实国家重大政策措施情况,重大经济事项的决策、执行和效果情况,财务管理和经济风险防范情况,把有关党风廉政建设责任和领导干部个人廉洁自律情况等方面作为审计重点内容,促进领导干部不断提高其责任意识和管理水平,增强依法履职、规范管理的自觉性,发挥内生性的“免疫系统”作用。……
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