县审计局关于下达2023年度内部审计工作计划的通知
老金范文,海量公文素材资料,下载网址:www.laojinfanwen.com,润笔请加微:liaoda199。 各有关单位: 为推动我县内部审计工作,发挥内部审计的职能作用,经研究决定,现将2023年内部审计工作计划下达给你们,请认真组织实施,并按时保质保量完成。 一、总体目标 2023年,全县内审工作要以主席新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,将“发展、改革、安全、绩效”这四个关键词贯穿于审计工作始终,加强队伍建设和制度建设,加大审计监督力度,有重点、有步骤、有成效推进审计全覆盖。坚持“三个区分”,坚持问题导向,坚持实事求是,鼓励创新,鼓励改革,推动建立容错纠错机制的内部审计新模式。恪守内审准则,充分发挥内部审计在加强单位内部管理、规范财政财务收支行为,增强理财观念和提高资金使用效益等方面的职能作用,促进本部门单位事业高质量发展 二、审计项目 (一)县教育局审计中心(13个审计项目) 1.第六中学、石牌初级中学、石牌中心小学、前坪中心小学、广平中心小学、梅山中心小学、奇韬中心小学、文江中心小学、华兴中心小学、柯坑学校11个校长任期经济责任审计; 2.开展2021-2022年度教师培训费专项审计。 3.开展2022年绩效工资发放、学生营养餐、学校食堂账目、“三公”经费支出等专项审计。 (二)县民政局审计室(1审计个项目) 县谢洋乡民政办2022年财务收支情况进行审计。 (三)县林业局审计室(2个审计项目) 县茂林公司和城关林场2022年经营状况和财务收支审计。 (四)县自然资源局审计室(1审计个项目) 县自然资源局乡镇自然资源所2022年财政收支审计 (五)县工信局审计室(1个审计项目) 对防疫物资和专项资金进行专项审计 (六)县供销合作社联合社审计室(2个审计项目) 县均溪、桃源供销社2022年财务收支审计 (七)县人社局审计室(1个审计项目) 工伤保险和失业保险基金专项审计 (八)县住建局(1审计个项目) 县环卫中心2022年财务收支情况审计 三、工作要求 (一)依法依规开展内部审计。紧紧围绕本部门或单位的工作中心,严格按照《中华人民共和国……
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