市审计局自查整改措施及承诺
l> [标签:标题] @page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 1.25in; margin-right: 1.25in; margin-top: 1in; margin-bottom: 1in } p { color: #000000; line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt; so-language: en-US } p.cjk { font-family: "宋体", "SimSun"; font-size: 10pt; so-language: zh-CN } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt; so-language: ar-SA } 市审计局自查整改措施及承诺 市审计局收到《关于对年政风行风建设意见和建议的反馈》后,对《意见和建议》提出的问题进行了认真分析自查,制定整改措施并承诺: 一是整合审计资源,加强项目管理。 一方面坚持经济责任审计与部门预算执行审计、财政决算审计、财政专项资金审计等有机结合,优化资源配置,节约审计成本,提高审计工作效率; 一方面打破科室界限,全局审计干部分工不分家,在集中掌握审计情况的前提下进一步突出工作重点,对重点、难点项目集中局骨干力量进行实施。 二是将账面审计与调查有机结合。转变就账审账、就表审表的旧观念,在账面审计的基础上,充分运用调查手段,通过召开座谈会、进行问卷调查、原因分析,以此来发现问题、解决问题。 三是加强延伸审计,突出工作重点。为拓展审计面,延伸审计触角,在项目实施过程中不仅审计本级单位,还延伸内设机构、下属单位以及资金流向的关联单位;不仅向账内延伸到明细账、台账、卡片账,还向外延伸到专项资金的使用单位和领取人。 四是加大计算机辅助审计力度。不断创造和提高信息技术条件,充分……
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