财政局内部检查工作方案

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财政局内部检查工作方案
为强化内部控制,从源头上防范廉政风险和财政财务风险,提高管理效能,确保财政资金的安全使用,结合我局工作实际,决定在开展内部监督检查工作。具体方案如下:
一、检查目的
为防范财政管理风险,规范财政财务收支行为,提高依法理财和科学理财水平,通过内部监督检查,增强财政干部职工的自我约束力,全面提高财政机关自身业务管理水平,更好地履行财政、财务工作职责,确保财政资金的规范性、安全性、有效性。
二、检查时间
2020年11月4日至11月24日
三、检查对象及主要内容
检查对象为局内各股室、局属各单位
四、检查内容及检查时限
检查内容有:
1.履行财政管理工作职责的合法性、合规性和有效性;
2.预决算、财务管理与会计核算的合法性、真实性以及资产的完整性、安全性;
3.内部控制的健全性、合理性和有效性;
4.其他需要监督检查的事项。
检查时限:以2019年度为主,重大问题在时间上可适当延伸或追溯。
五、组织分工
内部检查采取“一对一”的交叉检查方式。具体分工如下:
1.预算股负……
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