财政局内部检查工作方案
l> [标签:标题] @page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 1.25in; margin-right: 1.25in; margin-top: 1in; margin-bottom: 1in } p { color: #000000; line-height: 115%; text-align: justify; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt; so-language: en-US } p.cjk { font-family: "宋体", "SimSun"; font-size: 10pt; so-language: zh-CN } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt; so-language: ar-SA } 财政局内部检查工作方案 为强化内部控制,从源头上防范廉政风险和财政财务风险,提高管理效能,确保财政资金的安全使用,结合我局工作实际,决定在开展内部监督检查工作。具体方案如下: 一、检查目的 为防范财政管理风险,规范财政财务收支行为,提高依法理财和科学理财水平,通过内部监督检查,增强财政干部职工的自我约束力,全面提高财政机关自身业务管理水平,更好地履行财政、财务工作职责,确保财政资金的规范性、安全性、有效性。 二、检查时间 2020年11月4日至11月24日 三、检查对象及主要内容 检查对象为局内各股室、局属各单位 四、检查内容及检查时限 检查内容有: 1.履行财政管理工作职责的合法性、合规性和有效性; 2.预决算、财务管理与会计核算的合法性、真实性以及资产的完整性、安全性; 3.内部控制的健全性、合理性和有效性; 4.其他需要监督检查的事项。 检查时限:以2019年度为主,重大问题在时间上可适当延伸或追溯。 五、组织分工 内部检查采取“一对一”的交叉检查方式。具体分工如下: 1.预算股负……
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