党委书记在2025年XX联社审计模型分析暨审计整改工作推进会上的讲话

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党委书记在2025年XX联社审计模型分析暨审计整改工作推进会上的讲话
党委书记在2025年XX联社审计模型分析暨审计整改工作推进会上的讲话
同志们:
在当前金融行业竞争日益激烈、监管环境持续趋严的大背景下,审计工作对于我们XX联社的稳健发展起着至关重要的作用。今天,我们齐聚于此,召开2025年XX联社审计模型分析暨审计整改工作推进会,旨在进一步明确审计工作方向,强化审计整改力度,提升联社整体运营水平和风险防控能力。下面,我围绕会议主题,讲几点意见。
一、深化认知,明晰审计工作重要意义
(一)强化风险防控,筑牢安全屏障。一是精准识别风险隐患。审计工作犹如联社运营的“体检仪”,通过对各项业务流程、财务数据、内部控制等方面进行深入审查,能够精准探测到潜在的风险点。从信贷业务的信用风险,到资金运营的市场风险,再到内部管理的操作风险,审计以其专业视角和严谨流程,对各类风险进行细致排查,为联社提前预警,将可能出现的重大损失扼杀在萌芽状态。二是完善风险防控体系。基于审计所发现的风险问题,联社能够及时调整和完善风险防控策略。从优化制度流程,堵塞管理漏洞,到强化人员培训,提升风险意识,再到构建风险监测模型,实现动态风险管控,每一项基于审计结果的改进措施,都在不断夯实联社的风险防控体系,增强联社抵御风险的能力。三是保障资产质量安全。在金融市场波动加剧的当下,保障资产质量是联社稳健发展的基石。审计工作通过对资产的真实性、合规性进行严格审查,确保信贷资产的投放符合政策要求,资金运用合理合规,有效避免资产的流失和减值,维护联社资产的安全与完整,为联社的可持续发展提供坚实的物质基础。
(二)提升运营效能,助力稳健发展。一是优化资源配置。审计对联社各项业务的成本效益进行分析评估,能够清晰呈现资源的投入产出情况。通过审计,我们可以发现哪些业务领域资源利用效率高,哪些存在浪费现象,进而合理调整资源分配,将有限的人力、物力、财力集中投入到效益高、潜力大的业务中,提高资源利用效率,实现联社运营效益的最大化。二是促进流程优化。审计过程中对业务流程的梳理和审查,能够发现流程中存在的繁琐环节、重复劳动以及不合理的审批程序等问题。针对这些问题,联社可以进行流程再造,简化不必要的手续,提高工作效率……
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